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《湖南省內部審計辦法》出臺:每五年至少進(jìn)行一次內部審計

湖南省人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 cdzy-dcgs.com 發(fā)布時(shí)間: 2021-11-11 16:39 【字體:

  哪些單位應設置內部審計機構??jì)炔繉徲嫏C構有哪些職責和權限?近日,《湖南省內部審計辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》)公布。省內依法屬于審計機關(guān)審計監督對象的單位(以下統稱(chēng)單位)的內部審計工作,以及審計機關(guān)對單位內部審計工作的業(yè)務(wù)指導和監督,適用本辦法。

  《辦法》明確,國家機關(guān)、事業(yè)單位、人民團體應當按照有關(guān)法律和機構編制管理規定,結合本單位實(shí)際,設立內部審計機構或者明確履行內部審計職責的內設機構。大、中型國有企業(yè)應當設立獨立的內部審計機構;其他國有企業(yè)可以根據實(shí)際情況設立獨立的內部審計機構或者明確履行內部審計職責的內設機構。

  內部審計機構有權要求審計對象按時(shí)報送發(fā)展規劃、戰略決策、重大決策、內部控制、風(fēng)險管理、財政收支、財務(wù)收支等有關(guān)資料,以及必要的計算機技術(shù)文檔;檢查有關(guān)財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制、風(fēng)險管理的資料、文件和現場(chǎng)勘察實(shí)物,檢查現金、實(shí)物、有價(jià)證券和信息系統。

  《辦法》規定,內部審計實(shí)行年度審計項目計劃管理,并經(jīng)單位主要負責人批準后實(shí)施。內部審計機構應當結合單位實(shí)際,編制年度內部審計項目計劃,每5年至少對審計對象審計一次。

  《辦法》自2022年1月1日起施行,2011年10月1日起施行的《湖南省內部審計辦法》同時(shí)廢止。


信息來(lái)源: 瀟湘晨報     責任編輯: 郭玟
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